Оплата налогов 1с 82

Составление платежного поручения по НДС в 1С

В данной статье, мы рассмотрим, как оформить платежное поручение на уплату налога на добавленную стоимость в 1С Бухгалтерия 8.2. Для примера, рассмотрим вариант, что операция составляется в программе впервые. Для составления данной операции необходимо добавить в справочник «Виды налогов и иных платежей» новый вид платежа. Добавление данной информации осуществляется один раз. Зайдем в меню «Операции» далее «Справочники» выбираем «Виды налогов и иных платежей».

В открывшемся окне нажимаем кнопку «Действия» далее «Добавить».

— поле «Наименование» — здесь необходимо указать название налога, в дальнейшем мы будем осуществлять поиск данного платежа именно по этому названию, например напишем «Налог на добавленную стоимость».

— поле «КБК» заполняем разряды в соответствии с применяемыми на сегодняшний день КБК.

— поле «Счет учета» — нажимаем «Выбрать» и выставляем счет 68.02, что соответствует данному налогу в программе 1С Бухгалтерия.

В нашем примере мы рассматриваем тот случай, когда платежное поручение на уплату налога на добавленную стоимость составляется впервые.

Необходимо открыть форму записи регистра сведений «Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет», для этого заходим в меню «Банк» выбираем «Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет» переходим в меню «Действия» нажимаем «Добавить». Заполняем поля данного документа:

— поле «Вид налога (платежа)» — нажимаем выбрать и выставляем значение, которое мы с вами ввели в шаге №1.

— поле «Организация» — выставляется программой автоматически.

— поле «Получатель» – здесь необходимо указать наименование Налоговой инспекции, данное значение выбирается из справочника «Контрагенты».

— поле «Счет получателя» — необходимо указать счет получателя платежа.

— поле «Вид перечисления» – нажимаем выбрать и указываем «Налоговый платеж».

— поле «Статус составителя» — выбираем значение «01 — налогоплательщик (плательщик сборов) – юридическое лицо».

— поле «Основание» — выбираем значение «ТП — платежи текущего года»;

— поле «Тип платежа» — выбираем значение «НС – уплата налога или сбора»;

— поле «Периодичность» — выставляем значение «КВ – квартальный платеж».

— поле «Назначение платежа» — в данном поле необходимо проставить значение, оно будет проставляться в платежном поручении в поле «Наименование платежа», например «Уплата налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ».

— поле «Очередность платежа» — выставляем значение очередности — «4».

— поле «От» — выставляем дату составления платежного поручения.

— поле «Перечисление в бюджет» выставляем галочку, так как производится оплата налога.

Нажимаем кнопку «Заполнить» перед нами откроется регистр «Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет», сведения которые мы заполнили в шаге №1. Выбираем значение «Налог на добавленную стоимость».

— поле «Статья движения денежных средств» выбираем значение «Уплата налогов и взносов».

— поле «Сумма платежа» выставляем сумму налога.

— поле «Вид платежа» выставляем значение из выпадающего списка, в нашем примере выставляем «Электронно».

Ниже располагается строка синего цвета с реквизитами платежа, нажимаем на нее и корректируем значения при необходимости. В данном окне, необходимо выставить следующие значения в полях:

— поле «Налоговый период» — проставляем «КВ – квартальный платеж»;

— поле «Год» — выставляем год в котором производится платеж;

— поле «Квартал» — выставляем квартал за который уплачивается НДС;

— поле «Номер документа» — выставляем значение «0»;

— поле «Дата документа» — проставляем дату сдачи налоговой декларации по НДС.

Далее записываем документ и выводим на экран форму платежного поручения, нажав кнопку «Платежное поручение».

Мы рассмотрели операцию заполнения платежного поручения в программе 1С Бухгалтерия 8.2., в частности как заполнить платежное поручение на уплату налога на добавленную стоимость.

Оплата налога на прибыль в 1С 8 в Федеральный бюджет

В данной статье, мы рассмотрим, как отразить в 1С платежное поручение на уплату налога на прибыль зачисляемый в федеральный бюджет. Для примера, рассмотрим вариант, что операция составляется в программе впервые. В соответствии с п.1 ст.284 Налогового кодекса РФ налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 20 процентов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1.1 — 5.1 данной статьи. При этом сумма налога на прибыль, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в федеральный бюджет.

Для составления платежного поручения в 1С Бухгалтерия необходимо добавить в справочник «Виды налогов и иных платежей» новый вид платежа. Добавление данной информации осуществляется один раз.

Зайдем в меню «Операции» далее «Справочники» выбираем «Виды налогов и иных платежей».

Заполняем поля формы «Виды налогов и иных платежей в бюджет»:

  • поле «Наименование» — здесь необходимо указать название налога, в дальнейшем мы будем осуществлять поиск данного платежа именно по этому названию, например напишем «Налог на прибыль Федеральный Бюджет».
  • поле «КБК» заполняем разряды в соответствии с применяемыми на сегодняшний день КБК.
  • поле «Счет учета» — нажимаем «Выбрать» и выставляем счет 68.04.1, что соответствует данному налогу.
  • В нашем примере мы рассматриваем тот случай, когда платежное поручение на уплату Налога на прибыль в федеральный бюджет составляется впервые. Поэтому необходимо открыть форму записи регистра сведений «Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет», для этого заходим в меню «Банк» выбираем «Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет» переходим в меню «Действия» нажимаем «Добавить». Заполняем поля данного документа:

  • поле «Вид налога (платежа)» — нажимаем выбрать и выставляем значение, которое мы с вами ввели в шаге №1.
  • поле «Организация» — выставляется программой автоматически.
  • поле «Получатель» – здесь необходимо указать наименование Налоговой инспекции, данное значение выбирается из справочника «Контрагенты».
  • поле «Счет получателя» — необходимо указать счет получателя платежа.
  • поле «Статус составителя» — выбираем значение «01-налогоплательщик (плательщик сборов) — юридическое лицо», если вы являетесь юридическим лицом, в другом случае выбираем необходимое нам значение, согласно организационно-правовой формы.
  • поле «Тип платежа» — выбираем значение «НС – уплата налога или сбора»;
  • поле «Периодичность» — выставляем значение «ГД– годовой платеж».
  • поле «Назначение платежа» — в данном поле необходимо проставить значение, оно будет проставляться в платежном поручении в поле «Наименование платежа», например «Уплата налога на прибыль зачисляемый в федеральный бюджет».
  • поле «Очередность платежа» — выставляем значение очередности — «4».
  • Теперь необходимо заполнить само платежное поручение.

  • поле «Перечисление в бюджет» выставляем галочку, так как производится оплата налога.
  • Нажимаем кнопку «Заполнить» перед нами откроется регистр «Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет», сведения которые мы заполнили в шаге №1. Выбираем значение «Налог на прибыль Федеральный Бюджет».

  • поле «Статья движения денежных средств» выбираем значение «Уплата налогов и взносов».
  • поле «Сумма платежа» выставляем сумму налога.
  • Ниже располагается строка синего цвета с реквизитами платежа, нажимаем на нее и корректируем значения при необходимости. В данном окне, как правило, изменяем значение по полю «Год» — выставляем значение года за который уплачивается данный налог, а так же указываем в поле «Дата документа» — дату представления налоговой декларации в ИФНС России, поле «Номер документа» — проставляем значение «0».

    Мы рассмотрели как заполнить платежное поручение в программе 1С Бухгалтерия 8.2. на уплату налога на прибыль зачисляемый в федеральный бюджет.

    Оплата страховых взносов в 1С 8.2

    В данной статье, рассмотрим операцию по составления платежного поручения на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование зачисляемых в Пенсионный фонд РФ, на выплату накопительной части трудовой пенсии, в программе 1С Бухгалтерия 8.2. Порядок заполнения платежных поручений в 1С Бухгалтерия строится однотипным образом, для примера рассмотрим ситуацию составления платежки в программе впервые. Для того, чтобы в следующем отчетном периоде составить платежное поручение на уплату взноса, необходимо пропустить два первых шага и оформить операцию по заполнению платежного поручения начиная с шага №3.

    Итак для составления платежного поручения добавим новый вид взноса в программу, для этого нужно:

    Добавить в справочник «Виды налогов и иных платежей» новый вид платежа – «ОПС Накопительная Часть».

    Заходим в меню «Операции» выберем меню «Справочники» далее выберем «Виды налогов и иных платежей».

    В открывшемся окне «Виды налогов и иных платежей» нажмем на кнопку «Действия», для добавления нового платежа нажмем «Добавить».

    Заполним поля данной формы «Виды налогов и иных платежей в бюджет»:

  • поле «Наименование» — в данном поле указываем название взноса, можно указать сокращенное название, напишем «ОПС Накопительная Часть».
  • поле «КБК» заполняем разряды в соответствии с применяемыми на сегодняшний день, данное поле заполняется по разрядам, необходимо в каждой группе разрядов нажать на кнопку «Выбрать», далее ввести в строку поиска, первые значения КБК и нажимаем на кнопку «Искать», при необходимости изменяем поля разрядов.
  • Коды бюджетной классификации, применяемые в 2012 г., установлены Приказом Минфина России от 21.12.2011 N 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

  • поле «Счет учета» — выставляем счет учета в соответствии с планом счетов, нажимаем «Выбрать» и выставляем счет 69.02.2, данный счет соответствует взносу в Пенсионный фонда направленную на накопительную часть трудовой пенсии в программе 1С Бухгалтерия 8.2.
  • Откроем регистр сведений «Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет», зайдем в меню «Банк» выберем «Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет» и перейдем в меню «Действия» далее нажимаем кнопку «Добавить».

    Заполним поля данного документа:

    • поле «Вид налога (платежа)» — нажимаем «Выбрать» и выставляем взнос на обязательное пенсионное страхование зачисляемых в Пенсионный фонд РФ на выплату накопительной части трудовой пенсии, которое мы с ввели в шаге №1 – это «ОПС Накопительная Часть».
    • поле «Организация» — выставляется программой автоматически, либо нажимаем на кнопку «Выбрать» и выбираем из выпадающего списка.
    • поле «Получатель» – здесь необходимо указать наименование органа, в который будет производиться перечисления данного взноса, данное значение выбирается из справочника «Контрагенты».
    • поле «Счет получателя» — необходимо указать счет получателя платежа. Данный счет вы должны получить в вашем территориальном пенсионном фонде.
    • поле «Вид перечисления» – нажимаем выбрать и указываем «Налоговый платеж».
    • поле «Статус составителя» — выбираем значение «01- налогоплательщик (плательщик сборов) – юридическое лицо».
    • В том случае, если производиться уплата взносов от имени Индивидуального предпринимателя, выставляется статус – 09.

    • поле «Основание» — выбираем значение «ТП — платежи текущего года»;
    • поле «Тип платежа» — выбираем значение «ВЗ – уплата взноса»;
    • поле «Периодичность» — выставляем значение «МС- месячный платеж».
    • поле «Назначение платежа» — в данном поле необходимо проставить значение, оно будет проставляться в платежном поручении в поле «Наименование платежа», например «Уплата страхового взноса на обязательное пенсионное страхование зачисляемого в ПФ РФ, на выплату накопительной части трудовой пенсии». При необходимости, в поле назначении платежа, указывается регистрационной номер налогоплательщика присвоенный территориальным органом пенсионного фонда.
    • поле «Очередность платежа» — выставляем значение очередности — «3».
    • Составим платежное поручение в 1С 8.2. на уплату страховых взносов на выплату накопительной части трудовой пенсии

      В данном шаге после ввода всех необходимых данных в шаге №1-2, заполним платежное поручение.

      В открывшемся окне «Платежное поручение» заполняем поля:

    • поле «От» — выставляем дату составления платежного поручения.
    • поле «Перечисление в бюджет» выставляем галочку, так как производится уплата взноса.
    • Нажимаем кнопку «Заполнить» перед нами откроется регистр «Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет», сведения которые мы заполнили в шаге №1. Выбираем значение «ОПС Накопительная Часть».

    • поле «Статья движения денежных средств» — выставляем значение «Уплата налогов и взносов».
    • поле «Сумма платежа» выставляем сумму взноса.
    • поле «Вид платежа» выставляем значение из выпадающего списка, в нашем примере выставляем «Электронно».
    • поле «Очередность» — 3.
    • Ниже располагается строка синего цвета с реквизитами платежа, нажимаем и корректируем значения. Изменяем значение по полю «Год» — выставляем год за который уплачиваются взносы, поле «Месяц» — выставляем числовое значение месяца за который производится уплата взноса, поле «Дата документа» и «Номер документа» — проставляем значение «0».

      Платежное поручение в 1С Бухгалтерия 8.2. составлено.

      После того как произойдет списание денежных средств с расчетного счета, в программе необходимо провести операцию «Списание с расчетного счета».

      profbuh1c.ru

      1С 8.2 ЗУП: отражение налогов с ФОТ

      Здравствуйте! Не понятно, зачем вам типовые проводки? надо использовать спец-но созданные для соответствующих хоз.операций документы.
      Я поняла, что вам нужна аналитика по сч.20 — объекты выполн.работ. Но из ваших слов не понятно, где надо: в ЗУП, или в 1С,Бух.8.2?
      Если у вас полная синхронизация справочников соблюдена, и при переносе из ЗУПа в регламентной обработке «Обмен» вы выбираете галками те документы ЗУПа, которые хотите перегрузить, то проблем быть не должно.
      Но! синхронизация — наиважнейшее дело. Должны совпадать и коды записей в справочниках (одинаково в обеих программах), и желательно сами наименования этих записей справочников.
      Это относится ко всем субконто (ну, совершенно ко всем!), по которым в ЗУПе вы настроили проводки в «Способах отражения зарпалты в регламентных оп.» !! (найти: меню Учет зарплаты, внизу справочник).
      Уточните, где вам нужна аналитика по объекта сч.20??

      И ещё. Вы пишите:»добавила проводку Д20 К69 но прога ее не видит.» Когда не видит? вы проверяли в ЗУПе? каким отчетом? или как? переходили к регистрам по взносам начисленным?

      Сч69 — это страх.взносы . Вы про все взносы по сч.69 говорите, что не видит? А вы документ «начисление страх.взносов » в ЗУПе создали??(меню Налоги и взносы).

      www.buhonline.ru

      Оплата налогов в 1 С с помощью создания платежного поручения

      Оплата налогов в 1 С, осуществляется безналичным способом расчётов, используются при этом платежные поручения. Оформляются платежи в программе «1С: Бухгалтерия 8» версия 3, с помощью следующих документов: платёжное поручение; списание с расчётного счёта. Денежный документ — платежное поручение в программе «1С: Бухгалтерия 8» версия 3 нужно, для осуществления платежей, в безналичной денежной форме, собственник расчётного счёта сам даёт поручение банку на осуществление списания денежных средств со счёта.

      Платежное поручение в 1С не формируют бухгалтерских и налоговых проводок, они необходимы только для создания форм документов и их распечатки на бумаге.

      Фирмы, осуществляющие через систему «Клиент-Банк» перечисление денег, могут не формировать в программе «1С: Бухгалтерия 8» платежные поручения, так как данная форма передаётся в электронном виде с электронно-цифровой подписью (ЭЦП) в банк. Также можно распечатать через банковскую программу платёжное поручение, для создания архива на бумажном носителе.

      Какие уровни бюджетов у налогов?

      Если следовать НК РФ, то они подразделяются на следующие уровни:

      К Федеральным налогам относятся:

    • Налог на прибыль (4, гл. 25 НК РФ) – исчисляется он, с конечных результатов деятельности фирмы, плательщиками являются, зарегистрированные на территории России, юридические лица; Одна часть этого налога поступает в бюджет Федерации, другая – в территориальный бюджет.
    • Налог на добавленную стоимость (далее по тексту НДС) (4, гл. 21 НК РФ) – в исчислении очень сложный, относится он к косвенным налогам, который взимается государством в виде надбавки с потребителей (покупателей) через цену товара;
    • Налог на доходы физических лиц (далее по тексту НДФЛ) (4, гл. 23 НК РФ) — взимаемый с доходов работающих граждан, перечисления производятся в доход государства;
    • Акцизы (4, гл. 22 НКРФ) – налог только на товары (алкоголь, табак и другие), покупаемые внутри России, исключение составляют услуги и работы. Взимается только в сфере производства.
    • Государственная пошлина (далее по тексту госпошлина) – сбор за выполнение определенных функций и действий уполномоченными на это органами. Уплачивается госпошлина гражданами и организациями в предусмотренных законом размерах;
    • Водный налог (4, гл. 25.2 НК РФ) – берётся за использование, в работе фирмы, водных ресурсов. Налогоплательщиками являются ИП и юридические лица;
    • Налог на добычу полезных ископаемых (4, гл. 26 НК РФ) – он взимается за использование в деятельности фирмы, недр земли, взимается государственными органами с ИП и юридических лиц;
    • Сбор за пользование животным миром – сбор на использование различных видов животных в своей деятельности организации, берётся государством с ИП или юридических лиц.
    • Региональными налогами являются:

    • Налог на игорный бизнес;
    • Налог на имущество организаций (4, гл. 30 НК РФ);
    • Транспортный налог.
    • У городских и районных управ, есть полномочия, разрабатывать и вводить в действие местные налоги или изменять действующие федеральные налоги, с разрешения федеральных органов. При разработке местных налогов учитывается то обстоятельство, что они не должны противоречить действующему законодательству.

      Перечень местных налогов:

    • Земельный налог;
    • Налог на имущество физических лиц.
    • Одна часть проплачивается в бюджет Федерации, от рассчитанной суммы местного налога, а вторая – в бюджет города или района. С федеральными властями согласовывается процентное соотношение этих частей.

      Какие фонды для уплаты существуют?

      Налоги подразделяются, на перечисляемые плательщиками в фонды:

      Налоги, уплачивающие в бюджетные фонды:

      Налоги, уплачивающие во внебюджетные фонды:

      Какие способы создания платежного поручения в 1С существуют?

      Способы создания платежного поручения в программе «1С: Бухгалтерия»:

    • Самим создать документ;
    • Создать на основании приходных документов в программе.
    • Его форма приведена в Положении Банка России. Говорится в нём, как правильно осуществить заполнение полей расчётно-платежного документа и реквизитов в нём.

      Для формирования документа «Платежное поручение», в меню найти раздел «Банк», потом журнал «Платежное поручение», далее создать в нём новый документ.

      Можно формировать платежное поручение на основании приходных операций:

    • Поступление товаров и услуг;
    • Поступление НМА;
    • И другие.
    • Установлены особые правила при перечислении денежных средств, в государственный бюджет. Эти правила также относятся и к уплате налогов. Приказ № 107н Минфина России.

      Для верного заполнения реквизитов платежного поручения в программе «1С:Бухгалтерия», требуется тщательное изучение всех полей в документе. После этого можно приступать к работе.

      Заполнение платежных поручений в программе 1С, не вызывает особого труда и времени.

      Заходим в журнал платежных поручений и создаём новый документ, в котором указывается «вид операции» — уплата налога.

      Далее поэтапно заполняются в 1С необходимые поля при оплате налогов:

    • Поле «Организация» заполняется из справочника «Организации», в том случае, если в одной программе осуществляется учёт по нескольким организациям, тогда нужно выбрать ту, по которой будет производиться оплата налогов.
    • Реквизиты организации, её КПП (код причины постановки на учет) и ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) проставляются из карточки организации.

      Наименование плательщика, ИНН и КПП должны соответствовать значению, которое указано в свидетельстве о постановке на учёт, выданное налоговым органом.

    • Поле «Налог» заполняется из справочника «Налоги и взносы», в котором указывается: наименование налога, КБК (код бюджетной квалификации), счёт учёта.
    • Затем выбирается поле «Получатель» из справочника «Контрагенты». В справочнике «Контрагенты» лучше создать отдельные папки, такие как: банки, налоговые инспекции, покупатели, поставщики и так далее, в зависимости от специфики работы вашей организации и от вашего видения этого справочника;
    • Счёт получателя, ИНН и КПП проставляются автоматически из карточки получателя, справочника «Контрагенты»;

    • Далее указываем поле «Статья ДДС» (движение денежных средств) из справочника «Статьи движения денежных средств», в котором существует три реквизита: наименование статьи, вид движения, код;
    • «Счёт получателя», двадцатизначный номер счёта автоматически проставляется из карточки контрагента, а также наименование банка;
    • «Вид платежа», указывается «Телеграфом», «Почтой» или «Срочно»;
    • В платежных поручениях, представляемых в учреждения Банка России для осуществления платежа почтовым или телеграфным способом, проставляется соответственно «почтой» или «телеграфом». В платежных поручениях, представляемых для осуществления электронных расчетов, в этом поле проставляется «электронно» согласно нормативным актам Банка России, регламентирующим электронные расчеты. В других случаях поле не заполняется.Указания ЦБ РФ от 03.03.2003 № 1256-У.

    • ИНН, КПП проставляется автоматически из карточки получателя;
    • Проставляется номер очерёдности;
    • В январе 2014 года, в своём письме, Минфин России сообщил, что очередность платежа, по налогам и сборам, должна соответствовать значению 5.

      Соответственно в пятую очередь будет оплата налогов в 1С, через систему «Клиент-Банк» по документу «Платежное поручение».

    • «Сумма платежа» – сумма налога, которую необходимо оплатить, валюта автоматически проставляется из реквизитов выбранного расчетного счета;
    • КБК;
    • Коды бюджетной классификации были утверждены приказом № 65н Минфина России от 1 июля 2013 г. Самые последние изменения в КБК на 2016 год были внесены приказом № 90н Минфина России от 8 июня 2015 г.

      Проверяйте актуально ли, КБК бюджетных платежей в настоящее время, поскольку они часто меняться.

      КБК указывается в карточке «Виды налогов или иных платежей в бюджет», занести его можно вручную или использовать помощника «Ввода КБК».

      Также в этой карточке указывается бухгалтерский счёт, на котором будет учитываться налог. Для этого есть окно, при нажатии на которое выходит план счетов БУ (бухгалтерского учёта), дальше выбираем счёт учёта.

    • Код ОКТМО (Общероссийский Классификатор Территорий Муниципальных Образований). С 2014 года налогообложение претерпело ряд изменений. Так, код ОКАТО, который до этого прописывался в платежной документации, заменен на код ОКТМО;
    • Основание платежа. Могут быть такими, например: ТП — платежи текущего года и другие значения;
      • Налоговый период. Например: КВ – квартальные платежи, ГД – годовой платёж и другие;
      • Год периода;
      • Квартал;
      • Предыдущие три позиции в сумме составляют десять знаков, эти значения могут принимать такой вид, к примеру: «МС.02.2016»; «КВ.01.2016»;

      • Статус составителя. Выбирается код из справочника статус составителя;
    • Заносится текст назначения платежа. Например: авансовый платеж по налогу на прибыль, при этом необходимо указать квартал и год.
    • Нажимаем на клавишу «Провести», если обязательные поля для заполнения остались пустыми, то выходит сообщение, в котором указывается незаполненное поле. После этого исправляем замечания. Если замечания не исправить и провести документ, то внизу документа указаны ошибки.

      Платежное поручение можно распечатать, нажав на кнопку, которая находится в верхнем поле документа, называется оно «Платёжное поручение» со значком принтера.

      После оплаты платежного поручения, банк предоставляет выписку по расчётному счёту. Только после этого в программе мы создаём на основании платежного поручения операцию, которая называется «Списание с расчётного счёта».

      Что такое банковские выписки?

      Фирма ежедневно получает банковскую выписку по движению денежных средств (сокращенно ДДС). К ней, прикладываются все оправдательные документы, на основании которых, произведен приход или расход средств на расчётном счёте. Данный документ находится в разделе «Банк и касса».

      Журнал «Банковские выписки» состоит из двух видов документов:

    • Поступление на расчетный счёт;
    • Списание с расчетного счёта.
    • Список документов в этом журнале можно отобрать по организации, банковскому счёту, получателю и другим позициям, указанным в платежном поручении.

      Благодаря журналу можно проверить в 1С, все ли документы по движению денежных средств отражены по расчётному счёту, в том числе и по оплате налогов.

      Суммы по приходу и расходу отражаются в выписке автоматически, данные берутся из платежных документов. Если платежные документы в 1С сформированы до отражения выписки банка, то они отразятся в ней. Если они не были созданы в «1С: Бухгалтерия», то их можно создать, нажав на пиктограмму «Вести на основании» — «Списание с расчётного счёта».

      Бухгалтерские проводки в 1С по оплаченным налогам формируются в выписке банка, такие как:

    • НДС, появляются бухгалтерские проводки в базе «1С: Бухгалтерия»:
    • Налога на прибыль, перечисляются 2 % от налоговой базы в долю федерального бюджета и 18 % в долю территориального бюджета.
    • Д-т 68.04.1, субконто – федеральный бюджет К-т 51;

      Д-т 68.04.1, субконто – территориальный бюджет К-т 51;

    • Налога на доходы физических лиц, отражаются бухгалтерские проводки:
    • Налога на имущество, отражаются проводки по бухгалтерскому учёту:
    • Земельный налог, отражаются записи по бухгалтерскому учёту:
    • Транспортный налог, в программе отражаются записи по счетам:
    • Как происходит выгрузка в Клиент-Банк?

      Платежные поручение, на оплату налогов, сформированные в базе 1С необходимо выгрузить в программу банка. Выгрузка осуществляется через специальный файл. В журнале платежных поручений есть кнопка «Выгрузить». При нажатии на неё, появляется в окне специальная обработка. Указывается фирма плательщик и её расчётный счет для оплаты налогов. Далее указывается период (это может быть не один рабочий день), за который выгружаются платежные поручения оплаченных налогов, и прописывается путь, куда сохраняется полученный файл.

      blog.it-terminal.ru

    Смотрите так же:

    • Справка расчет налога на имущество в 1с 82 Расчет имущественных налогов (новые возможности «1С:Бухгалтерии 8») + видео Система работы с налогами в программе «1С:Бухгалтерия 8.0» (ред. 3.0) постоянно совершенствуется. Раньше декларации по имущественным налогам можно было только […]
    • Возврат товара от покупателя в 1с 82 Возврат товаров от покупателя в 1С Бухгалтерии 3.0 (8.3) Возврат товаров от покупателей оформляется одноименным документом. Рассмотрим поэтапную инструкцию по возврату товара от покупателя в 1с 8.2 и 8.3. В конфигурации имеется […]
    • Увольнение сотрудников предпенсионного возраста Сокращение работника предпенсионного возраста Обновление: 10 октября 2017 г. Происходящее в организации сокращение численности или штата может затронуть в числе других работников предпенсионного возраста. Реалии рынка труда таковы, что […]
    • Возврат авиабилетов по болезни Как вернуть электронный билет? Вернуть уплаченные деньги за неиспользованные авиа- и железнодорожные билеты на поезда дальнего следования можно при выполнении установленных условий и порядка возврата (ст. 108 ВК РФ; п. 226 Общих правил […]
    • Штрафы по камерам 2014 Почему Москва лидирует по числу нарушений ПДД На портале открытых данных столичного правительства опубликованы результаты работы комплексов автоматической фиксации на улицах Москвы. В 2015 году они зафиксировали 42,8 млн. нарушений ПДД. […]
    • Работа нотариуса в самаре Нотариусы Самара Ниже представлен список нотариусов в выбранной категории. Чтобы посмотреть подробную информацию по конкретному нотариусу, кликните по ФИО нотариуса. Нотариус Альферович Татьяна Александровна Телефон: +7(846)2794976 Адрес: […]